公司养狗可以抵税吗?
经常有人问养狗可以抵税吗,这个问题需要根据实质进行分析处理,如果符合合理性的实质,且确实是公司需要的,可以计入“生物资产”,进行折旧以及后续处理,税务上根据狗的具体用途,进行增值税及企业所得税的处理即可。 公司养狗大致分为以下三种情况: 1、护卫犬。首先护卫犬需要满足其合理性的需求,位于郊区的一些工厂,配置几只大型的狗作为护卫防盗满足其合理性,若公司本身在写字楼,有保安,有门禁卡等防护措施,再配备护卫犬就不合理了。 具有护卫功能的护卫犬,公司名义购买后,取得合规的增值税专用发票,可以抵扣增值税进项税额;护卫犬折旧费用可以在企业所得税计算应纳税所得额时扣除;同时护卫犬的相关费用,比如狗粮、疫苗等相关费用也可以在企业所得税税前扣除。即护卫犬可以起到抵扣税款的作用。 此类护卫犬账务上计入“生物资产”,根据护卫犬的预计使用寿命计提折旧。 2、公司经营范围为宠物商店,即公司的经营本身就是买卖宠物,此时的宠物(猫狗等)属于对外销售的商品,和普通货物交易一致,采购宠物取得的进项发票可以抵扣增值税(公司为增值税一般纳税人),宠物持有期间食品、疫苗、就医等相关费用支出可以在企业所得税税前扣除。 实务中,除了宠物商店,还有一类企业是宠物杂技表演的公司,对于此类公司,主要经营业务并非对外销售宠物,而是通过对宠物进行训练,宠物参加演出获得收益,这类公司宠物发生的相关费用属于企业的成本,可以在税前扣除,若购置宠物期间取得了合规的抵扣凭证(如增值税专用发票)可以抵扣增值税。 3、吉祥物猫狗。某些企业为了缓解员工的工作压力,购置一两条猫狗,供员工休息期间撸着玩缓解焦虑疲劳,此类吉祥物猫狗属于为员工提供的福利。账务上依然可以计入“生物资产”,根据宠物的寿命计提折旧。税务上,即使取得合规抵扣凭证,增值税也不得抵扣,根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税2016年36号)规定,企业购进货物、劳务、服务、无形资产以及不动产的,用于增值税免税项目、简易计税项目、集体福利以及个人消费的其进项税额不得抵扣。 此处的吉祥物猫狗属于集体福利的范畴,增值税进项税额不得抵扣,抵扣的需要进项税额转出处理;企业所得税方面,猫狗的折旧费用、猫狗的食物等其他开支均属于福利费的范畴,企业所得税税前限额扣除,不超过工资薪金总额的14%部分准予扣除,超过部分不得税前扣除,超过部分企业所得税汇算清缴时需要做纳税调增处理。 以上3种情况,满足合理性要求,可以在税前列支的,需要注意取得合规的扣除凭证,相关发票的抬头需要为公司,即老板个人名义买的,发票抬头为老板个人的,到公司报销,其不得抵扣相关税费。 对于公司养宠物,公司确实需要,也满足合理性要求,符合规定的可以计入“生物资产”,税前列支,抵扣增值税;但是不建议将养宠物作为一种税收筹划的方式,第一能够抵扣税款有限,第二处理不当将面临一定的税务风险,得不偿失。企业进行税务筹划,应从企业的产品、运营模式、企业成本费用的漏洞以及流程制度着手,而不是考虑养猫养狗这种低效又存在风险的方法。 |
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固定资产减值准备分录
固定资产可收回金额低于其账面价值时,固定资产减值准备固定资产的账面价值比较容易确定,即固定资产的原值减去累计累计以及账面上已经计提的减值准备。固定资产的可收回金额是公允价值减去处置费用余额与预计未来现金流量的现值两者中的较高者。此时可收回金额即公允价值减去处置费用后的余额。资产减值适用《企业会计准则地8号——资产减值》,存货跌价准备以及应收款项计提的坏账准备计入“企业计提资产减值损失后,
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2022年小微企业所得税计算公式
2022年小微企业所得税可以同时享受两个税收优惠政策,根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第8号)规定,小微企业年度应纳税所得额不超过100万元的部分,对小微企业年度应纳税所得额超过100万元不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%税率缴纳企业所得税。小微企业所得税计算公式如下:
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