企业没有取得发票也能所得税前扣除的8种情形,建议收藏
企业发生的的成本费用,一般情况是需要提供发票才能税前扣除,但是以下这8种情况,没有发票,同样可以税前扣除。 1、企业生产经营过程中,人力成本是一大开支。企业支付员工的工资薪金不需要提供发票,就可在所得税前扣除,但需留有如工资单,银行转账凭证,劳务合同等内部凭证资料备查。 2、企业支付给个人的小额零星开支 比如企业食堂从小商贩手中采购的蔬菜,企业聘请维修工人上门维修电脑,企业定期聘请保洁人员打扫卫生等,只要每次支付给个人的支出低于500元,就可以凭借个人开具的收据入账并进行税前扣除。 需要注意收据上要注明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 3、现金折扣 企业销售活动,为加速回款,给予采购方在规定的期限内付款可以享受一定的折扣,属于现金折扣。企业销售商品涉及现金折扣的,应当按折扣前的金额确认销售商品收入,现金折扣在实际发生时,作为财务费用进行扣除。 现金折扣对应的财务费用不需要发票作为税前扣除凭证,企业可以凭借双方销售合同、折扣结算单据、银行付款单据等据实扣除。 4、企业支付未履行合同的违约金支出 双方企业签订销售合同后,由于一方没有履行合同而造成违约的,支付违约金的一方可凭对方开具的收据、双方签订的合同等作为税前扣除依据。 5、企业举办活动发生现金抽奖支出 企业举办商品促销,或则年底请客户参加年会等活动期间,进行抽奖,奖品为现金的,企业需要为获奖人代扣代缴个人所得税,对于这部分奖金支出不需要获奖人开具发票。企业可以凭借所获得的中奖人姓名,身份证号码,中奖人签字,支出项目,收款凭证,以及代扣代缴个税的完税凭证作为税前扣除的依据。 6、企业发生的非增值税应税项目支出 比如房地产公司支付给业主的违约金,对于业主来说,并不是增值税应税项目,根据《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)规定,企业在境内发生的支出不属于应税项目的,对方为单位的,以对方开具的发票以外的其他外部凭证作为税前扣除凭证,对方为个人的,以内部凭证作为税前扣除凭证。 7、企业采购后,发生供应商注销等原因无法开具发票 企业采购货物,采用非现金方式已经付款,但是没有取得发票之前,供应商注销,被依法吊销营业执照等原因,造成进项发票永远没办法取得的,可以凭合同、对方注销证明等进行税前扣除。 根据《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)规定,企业应该取得发票作为税前扣除凭证的,因对方注销、撤销、依法被吊销营业执照、被税务机关认定为非正常户等特殊原因无法取得发票,凭相关资料证实支出真实性后,相关支出可进行税前扣除。 8、企业支付给员工的误餐补贴、差旅费津贴 企业支付给员工的误餐补贴,差旅费补贴可凭借企业内部管理制度文件(额度标准等)作为税前扣除的相关依据。 |
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增值税记住15(45)万根据《国家税务总局关于小规模纳税人免征增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2021年第5号)规定,月应税销售额不超过15万(按照季度申报的小规模纳税人季度合计不超过45万)可以享受增值税免征优惠政策。以及开具专用发票的应税销售额。对于开具专票部分按照适用征收率缴纳增值税,企业需要全额缴纳增值税。以应缴纳的增值税为计税基础的教育费附加、地方教育费附加如何缴纳?
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